Faktúra č. DFK/25/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/25/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: FA "Deberierizácia SOŠ"
  • Dátum doručenia: 01.07.2025
  • Celková hodnota: 132 582,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť