Faktúra č. DFJ/18/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/18/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky 2/2018 - školská jedáleň
  • Dátum doručenia: 08.02.2018
  • Celková hodnota: 18,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť