Faktúra č. DFJ/17/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/17/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač poštových poukazov
  • Dátum doručenia: 31.01.2017
  • Celková hodnota: 17,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2017
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1/2017 Objednávame si u Vás tlač poštových poukazov na účet (viď. príloha). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenská pošta, a.s. 36631124 0,00 € 09.01.2017 11.01.2017 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť