Faktúra č. DFE/19/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFE/19/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky do Fínska 18.5.2019-26.5.2019 - KA1 ERASMUS+
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 1 071,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť