Faktúra č. DFB/26/0036
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0036
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 18.02.2026
- Celková hodnota: 69,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/2025
- Dátum zverejnenia: 26.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2025 | Objednávame si u Vás školské tlačivá (viď. príloha). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 13.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |