Faktúra č. DFB/25/0337

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 18.12.2025
  • Celková hodnota: 111,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 029/2025
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
029/2025 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Slovenčina trochu iná" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 0,00 € 25.04.2025 06.05.2025 Mgr. Marián Smolák riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť