Faktúra č. DFB/25/0247

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0247
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za zúčtovanie spotreby vody
  • Dátum doručenia: 23.09.2025
  • Celková hodnota: 2 160,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 90-000015202PO2008
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť