Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0172
- Popis fakturovaného plnenia: FA za zúčtovanie spotreby vody
- Dátum doručenia: 13.06.2025
- Celková hodnota: 2 165,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 90-000015202PO2008
- Dátum zverejnenia: 06.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť