Faktúra č. DFB/25/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup pracovného materiálu
  • Dátum doručenia: 21.05.2025
  • Celková hodnota: 32,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/2025
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť