Faktúra č. DFB/25/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a strava žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne 3.2.2025 - 7.2.2025
  • Dátum doručenia: 10.02.2025
  • Celková hodnota: 5 550,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2025
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2025 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 37 žiakov počas lyžiarskeho kurzu v termíne od 3.2.2025 do 7.2.2025. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BP winter, s.r.o. 56557981 0,00 € 17.01.2025 15.02.2025 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť