Faktúra č. DFB/24/0228

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0228
  • Popis fakturovaného plnenia: vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov
  • Dátum doručenia: 31.07.2024
  • Celková hodnota: 1 398,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 040/2024
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
040/2024 Objednávame si u Vás vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 0,00 € 22.07.2024 27.07.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť