Faktúra č. DFB/24/0129
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: SULKA, s.r.o.
- IČO: 36333816
- Adresa: Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0129
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 25.04.2024
- Celková hodnota: 235,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/2024
- Dátum zverejnenia: 08.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032/2024 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Turistický krúžok" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 0,00 € | 23.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |