Faktúra č. DFB/23/0332
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Siettex s.r.o.
- IČO: 44189192
- Adresa: Budovateľská 1310, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0332
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 12.12.2023
- Celková hodnota: 219,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/2023
- Dátum zverejnenia: 06.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055/2023 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Turistický krúžok" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Siettex s.r.o. | 44189192 | 0,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |