Faktúra č. DFB/23/0288
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kačmár - HasPO
- IČO: 34896465
- Adresa: Lúčna 819/15, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0288
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola komínov
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/2023
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045/2023 | Objednávame si u Vás vykonanie kontroly 2 komínov k plynovým kotlom 345 kW a 405 kW v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uveden | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Jaroslav Kačmár - HasPO | 34896465 | 0,00 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |