Faktúra č. DFB/23/0287

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0287
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 129,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/2023 Objednávame si u Vás dodanie Vášho sortimentu tovaru podľa nášho výberu pre rok 2023. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 0,00 € 27.04.2023 03.05.2023 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť