Faktúra č. DFB/23/0281
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0281
- Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 28,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2023
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019/2023 | Objednávame si u Vás dodanie Vášho sortimentu tovaru podľa nášho výberu pre rok 2023. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 0,00 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |