Faktúra č. DFB/21/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
  • Dátum doručenia: 15.06.2021
  • Celková hodnota: 36,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 004/2021
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/2021 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 0,00 € 04.01.2021 15.02.2021 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť