Faktúra č. DFB/20/0285

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0285
  • Popis fakturovaného plnenia: práca montážnej plošiny a orezávanie drevín v areáli SOŠ drevárskej
  • Dátum doručenia: 31.08.2020
  • Celková hodnota: 920,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2020
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/2020 Objednávame si u Vás prenájom vysokozdvižnej plošiny a zároveň orezanie drevín v areáli SOŠ drevárskej. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto obje Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Ján Hajduk - ELCOMP 17293600 0,00 € 17.08.2020 18.08.2020 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť