Faktúra č. DFB/20/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 29.06.2020
  • Celková hodnota: 1 419,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 047/2020
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
047/2020 Objednávame si u Vás jedálne kupóny v nominálnej hodnote: 3,83 €, počet kusov: 360. Celková hodnota kupónov: 1 378,80 €. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 0,00 € 26.06.2020 27.06.2020 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť