Faktúra č. DFB/20/0213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0213
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre opravu krovinorezu + servisné práce
  • Dátum doručenia: 17.06.2020
  • Celková hodnota: 87,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/2020
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/2020 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2020. Súčasne Vám oznamujeme, že pre nákup tovaru a zásobovanie boli určené tieto oprávnené osoby, ktorým môže byť kupovaný tovar vydaný: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 0,00 € 07.01.2020 23.01.2020 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť