Faktúra č. DFB/20/0072

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0072
  • Popis fakturovaného plnenia: skipasy pre 34 žiakov - lyžiarsky kurz 17.2.-21.2.2020
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota: 1 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/2020
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/2020 Objednávame si u Vás skipasy na lyžiarsky kurz pre 39 osôb v termíne od 17.2.2020 do 21.2.2020 v cene 40,00 €/osoba. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. 35758015 0,00 € 05.02.2020 10.02.2020 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť