Faktúra č. DFB/20/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre opravu vzduchového rozvodu (prezúvanie pneumatík)
  • Dátum doručenia: 17.02.2020
  • Celková hodnota: 50,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/2020
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/2020 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2020. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Michal Šulič. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový do Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 0,00 € 07.01.2020 23.01.2020 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť