Faktúra č. DFB/20/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 14.01.2020
  • Celková hodnota: 52,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/2020
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/2020 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2020. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 0,00 € 07.01.2020 23.01.2020 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť