Faktúra č. DFB/19/0397

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0397
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 38,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 076/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
076/2019 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov: "Miniliga III. a Loptové športové hry" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Pavol Kočiš 43386008 0,00 € 28.11.2019 04.12.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť