Faktúra č. DFB/19/0319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0319
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 88,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 068/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
068/2019 Objednávame si u Vás jedálne kupóny v nominálnej hodnote: 3,83 €, počet kusov: 20. Celková hodnota kupónov: 76,60 €. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 0,00 € 16.10.2019 17.10.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť