Faktúra č. DFB/19/0207

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0207
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
  • Dátum doručenia: 21.06.2019
  • Celková hodnota: 35,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/2019 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre nákup tovaru a zásobovanie boli určené tieto oprávnené osoby, ktorým môže byť kupovaný tovar vydaný: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 0,00 € 18.01.2019 23.01.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť