Faktúra č. DFB/19/0198
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Hurný
- IČO: 17294797
- Adresa: Soľ 369, 094 35 Soľ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0198
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov a tlaková skúška hydrantovej hadice
- Dátum doručenia: 05.06.2019
- Celková hodnota: 945,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/2019
- Dátum zverejnenia: 28.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045/2019 | Objednávame si u Vás vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Jozef Hurný | 17294797 | 0,00 € | 02.04.2019 | 03.04.2019 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |