Faktúra č. DFB/19/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 15.05.2019
  • Celková hodnota: 106,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 038/2019
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
038/2019 Objednávame si u Vás školské tlačivá pre školský rok 2019/2020. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 14.02.2019 15.02.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť