Faktúra č. DFB/19/0144

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 475,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/2019 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Futbalová miniliga I., II., III." podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 0,00 € 08.04.2019 11.04.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť