Faktúra č. DFB/19/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: notebook (vzdelávacie poukazy)
  • Dátum doručenia: 24.04.2019
  • Celková hodnota: 548,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 050/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
050/2019 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Counter-Strike" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v te Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JC MEDIA s.r.o. 47394170 0,00 € 08.04.2019 10.04.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť