Faktúra č. DFB/19/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 24.04.2019
  • Celková hodnota: 13,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 049/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/2019 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Programovanie a Arduino" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uve Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 0,00 € 08.04.2019 10.04.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť