Faktúra č. DFB/19/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž vertikálnych žalúzií (učebňa č. 11)
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 666,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 043/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
043/2019 Objednávame si u Vás vertikálne žalúzie v zmysle cenovej ponuky v celkovej sume 666,00 €. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladislav Jenčík - Nikaterm 35341467 0,00 € 15.03.2019 16.03.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť