Faktúra č. DFB/19/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: vysielanie reklamy študijných a učebných odborov SOŠD v termíne od 1.2.2019 do 30.4.2019
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/2019
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/2019 Objednávame si u Vás vysielanie reklamy študijných a učebných odborov SOŠD v dohodnutej cene 100,00 € + DPH v časovom rozpätí od 1.2.2019 do 30.4.2019. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačn Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 36193925 0,00 € 31.01.2019 05.02.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť