Faktúra č. DFB/19/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz kontajnera so stavebným odpadom
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 338,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/2019
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/2019 Objednávame si u Vás vývoz kontajnera so stavebným odpadom. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 0,00 € 28.01.2019 29.01.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť