Faktúra č. DFB/18/0360

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0360
  • Popis fakturovaného plnenia: 12 ks lyží, lyžiarok a palíc (projekt Podpora rozvoja športu 2018)
  • Dátum doručenia: 12.12.2018
  • Celková hodnota: 2 352,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 078/2018
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
078/2018 Objednávame si u Vás dodanie 12 ks lyží, lyžiarok a palíc v cene v zmysle cenovej ponuky zo dňa 23.7.2018. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Dual Sport, s.r.o. 50327089 0,00 € 05.12.2018 06.12.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť