Faktúra č. DFB/18/0340
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: 3soft Vranov, s.r.o
- IČO: 36448931
- Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0340
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 13.12.2018
- Celková hodnota: 70,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/2018
- Dátum zverejnenia: 11.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
085/2018 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Bajty a bity" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |