Faktúra č. DFB/18/0338

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál (tonery) určený pre vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 10.12.2018
  • Celková hodnota: 102,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 088/2018
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
088/2018 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Programovanie a Arduino" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uve Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 0,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť