Faktúra č. DFB/18/0288
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.
- IČO: 47156082
- Adresa: B. Němcovej 2643, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0288
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre dielenskú časť - chodba
- Dátum doručenia: 31.10.2018
- Celková hodnota: 17,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/2018
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005/2018 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fa | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o. | 47156082 | 0,00 € | 18.01.2018 | 23.01.2018 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |