Faktúra č. DFB/18/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 13.07.2018
  • Celková hodnota: 109,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/2018
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/2018 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že nákup tovaru a zásobovanie bude zabezpečovať Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 0,00 € 18.01.2018 26.01.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť