Faktúra č. DFB/18/0184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0184
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre údržbu krovinorezu
  • Dátum doručenia: 30.06.2018
  • Celková hodnota: 17,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/2018
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/2018 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre nákup tovaru a zásobovanie boli určené tieto oprávnené osoby, ktorým môže byť kupovaný tovar vydaný: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 0,00 € 18.01.2018 23.01.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť