Faktúra č. DFB/18/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 05.06.2018
  • Celková hodnota: 962,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 057/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/2018 Objednávame si u Vás jedálne kupóny v nominálnej hodnote: 3,38 €, počet kusov: 63 a v nominálnej hodnote: 3,60 €, počet kusov: 200. Celková hodnota kupónov: 932,94 €. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše iden Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 0,00 € 02.06.2018 05.06.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť