Faktúra č. DFB/18/0168

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0168
  • Popis fakturovaného plnenia: sklo určené pre: lampáše, vitríny na poháre; zrkadlo (ubytovanie)
  • Dátum doručenia: 31.05.2018
  • Celková hodnota: 60,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 021/2018
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
021/2018 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 0,00 € 18.01.2018 25.01.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť