Faktúra č. DFB/18/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
  • Dátum doručenia: 31.05.2018
  • Celková hodnota: 27,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 027/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
027/2018 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Feník, Ing. Igor Šesták, Ing. Anna Bujková. Žia Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DATASERVIS VRANOV s.r.o. 36734039 0,00 € 18.01.2018 25.01.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť