Faktúra č. DFB/18/0150

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0150
  • Popis fakturovaného plnenia: vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov
  • Dátum doručenia: 29.05.2018
  • Celková hodnota: 623,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 056/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/2018 Objednávame si u Vás vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Jozef Hurný 17294797 0,00 € 21.05.2018 21.05.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť