Faktúra č. DFB/18/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia vonkajších priestorov, dielní a školských priestorov SOŠD
  • Dátum doručenia: 07.05.2018
  • Celková hodnota: 624,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2018
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/2018 Objednávame si u Vás vykonanie deratizácie vonkajších priestorov, dielní a školských priestorov SOŠ drevárskej. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvede Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Miroslav Dzurik 41390202 0,00 € 02.05.2018 12.05.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť