Faktúra č. DFB/18/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre: údržbu, výrobu výrobkov na výstavu v Nitre; čistiace prostriedky určené pre školskú jedáleň
  • Dátum doručenia: 30.04.2018
  • Celková hodnota: 116,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 009/2018
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
009/2018 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 0,00 € 18.01.2018 23.01.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť