Faktúra č. DFB/18/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre výrobu výrobkov na výstavu do Nitry
  • Dátum doručenia: 13.04.2018
  • Celková hodnota: 181,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/2018
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
030/2018 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že nákup tovaru a zásobovanie bude zabezpečovať Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 EKOfence, s. r. o. 44512031 0,00 € 18.01.2018 25.01.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť