Faktúra č. DFB/18/0101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 06.04.2018
  • Celková hodnota: 104,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 045/2018
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
045/2018 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Športové všeličo" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marián Mokroluský 10804889 0,00 € 16.03.2018 17.03.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť