Faktúra č. DFB/18/0087

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0087
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre výstavu v Nitre
  • Dátum doručenia: 31.03.2018
  • Celková hodnota: 102,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2018
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2018 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii d Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 0,00 € 18.01.2018 23.01.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť