Faktúra č. DFB/18/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko, s. r. o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0018
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 23.01.2018
- Celková hodnota: 699,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004/2018
- Dátum zverejnenia: 06.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004/2018 | Objednávame si u Vás jedálne kupóny v nominálnej hodnote: 3,38 €, počet kusov: 200. Celková hodnota kupónov: 676,00 €. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v te | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 0,00 € | 18.01.2018 | 23.01.2018 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |